Как правильно заполнить бланк доверенности в налоговую инспекцию? Рассмотрим все нюансы

Доверенность на получение инн

Как правильно заполнить бланк доверенности в налоговую инспекцию? Рассмотрим все нюансы

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Доверенность на получение инн». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Соблюдать все сопутствующие правила получения и использования документов – в интересах каждого, кто не хочет усложнять себе жизнь и хлопотать над восстановлением утраченных, поврежденных или просроченных документов. Но хотя бы один раз этап получения и регистрации проходят все.

Даты писать только цифрами, а слова — печатными прописными буквами (если заполняете от руки) или использовать шрифт Courier New (кегль 16).

Нотариальная доверенность на получение инн физического лица в налоговой

Именно этот бланк заявления используется для получения ИНН в настоящее время (2014 год). Отправляясь с заявление в налоговую инспекцию нужно не забыть взять с собой следующие документы.

Скачать доверенность на получение ИНН физическим лицом. Бланк документа в формате Word Оформление страницы №2 заявления на получение ИНН физ. лицу Рассмотрим основные аспекты заполнения второй страницы заявления.

Такой способ дает возможность не стоять в очереди, и направить заявление на выдачу в любое время дня и ночи. В настоящее время доступно два способа оформления ИНН при помощи Интернет — на сайте ФНС либо через портал «Госуслуги».

С некоторых пор к документам, которые должны быть у каждого гражданина, относится и ИНН. Как получить его впервые и в каких ситуациях он пригодится вам впоследствии – читайте ниже.

Аббревиатура ИНН расшифровывает несложно: идентификационный номер налогоплательщика. И уже из самого названия становится понятно, что присваивается он каждому, кто выплачивает налоги в государственную казну, проще говоря – зарабатывает деньги.

Бланк заявления можно получить в налоговой, скачать из интернета и заполнить от руки, либо воспользоваться одной из специальных программ для подготовки документа. При ручном заполнении все данные должны быть внесены без ошибок, один символ в одной клеточке, при этом нужно использовать ручку синего, фиолетового или черного цвета.

Если ИНН присвоен без заявления?

Действующий по доверенности человек должен лично явиться в налоговую службу, сдать заверенные документы, и через положенный срок в определенную дату получить их, предъявив доверенность.

На практике же с требованием предъявить справку об ИНН сталкивается каждый, кто пытается получить кредит в банке, устроиться на работу, оформить заграничную визу и т.п.

Причем в ряде случаев предъявление ИНН не является обязательным, но, каждой бухгалтерии для начисления легальных доходов (заработной платы, разовых выплат) желательно знать ИНН получателя. Важно! ИНН должны иметь не только граждане нашей страны, но и иностранцы.

Данная обязанность вменяется им с 2016 года. Теперь они не смогут получить патент на работу, если предварительно не станут на учет.

Не стоит браться за это самому, если опыт полностью отсутствует. Дело в том, что ошибки при составлении такой бумаги могут ощутимо затормозить процесс удостоверения, так как нотариус вряд ли пропустит неудачно составленный документ, даже если его хорошо об этом попросить.

В случае, когда нет возможности прийти в МФЦ самостоятельно, туда может обратиться доверенный представитель. Однако, он должен иметь при себе нотариальную доверенность, в которой будет указано право на оформление и получение документов.

Уже не раз обращался к вам за помощью. В нашей стране правонарушения случаются на каждом шагу, поэтому важно знать, у кого спросить совета.

ИНН проставляется во всех платежных документах, по которым осуществляется уплата налогов физлицом. По данному номеру в налоговой ведут учет, начисление и прием обязательных платежей.

ОКСМ.

  • Адрес в РФ – ставится «1», если РФ – это постоянного жительства, «2», если РФ – это место пребывания.
  • Место жительства – в соответствии с паспортом или другим документов, подтверждающим регистрацию по месту жительства. Для Москвы и Санкт-Петербурга поля «район» и «город» не заполняются.
  • Ниже подпись физического лица, получающего ИНН, или его представителя.

Несмотря на то, что свидетельство ИНН отсутствует в обязательном перечне документов, которые нужно предоставлять при приеме на работу, его копию часто просят дать кадровые работники фирмы.

Посетители юридической консультации задали 336 вопросов по теме «». В среднем ответ на вопрос появляется через 15 минут, а на -вопрос мы даём гарантию минимум двух ответов, которые начнут поступать уже в течение 5 минут!

В эти же сроки изготовления документ должен быть отправлен по электронной или обычной почте. Ждать нужно не много. В отдельных случаях, если свидетельство необходимо срочно .

Номер налогоплательщика физическое лицо получает с момента его регистрации в ЕГРН. Сколько по времени его делают и как долго? Свидетельство, подтверждающее регистрацию, будет готово через 5 дней после того, как было подано заявление. В эти же сроки изготовления документ должен быть отправлен по электронной или обычной почте. Ждать нужно не много.

Если дело касается организации, то её директор может сама составить нечто подобное, если ему позволят дела.

Гражданин и цивилизованное государство связаны различными обязательствами. Налоговые обязанности граждан входят в число наиболее приоритетных. Для учета налогоплательщиков введена специальная система учета и идентификации. Основой такой системы является идентификационный налоговый номер (сокр. ИНН), который присваивается каждому физическому лицу.

ИНН нужен для учета налогов и отчислений в Пенсионный фонд при поступлении на работу. В отдельных случаях требуется ИНН также при подаче налоговых деклараций.
Примечание: заявление на получение ИНН можно подать вместе с документами на регистрацию ИП.

Для восстановления свидетельства ИНН (в случае утраты или хищения) физическому лицу необходимо обратиться лично или через представителя в любую ИФНС (МРИ ФНС), и представить следующие документы: При изменении места жительства, повторно получать новое свидетельство не требуется.

Если дело касается организации, то её директор может сама составить нечто подобное, если ему позволят дела. Но если он занят, то можно обратиться за помощью к одному из проверенных сотрудников, например, к главному бухгалтеру.

Составить и оформить бумагу можно очень быстро и просто, если разбираться во всех нюансах этого процесса и иметь представление о том, как это делается. Если опыт отсутствует, то самым верным шагом будет сразу обратиться в нотариальный орган, который сможет самостоятельно составить, а затем произвести процедуру удостоверения доверенности.

Поэтому, заполняя бланк заявления, следует быть предельно внимательным, и не отправлять почтой небрежно заполненный документ.

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди.

Внимание! С 2017 года получить ИНН можно в любой налоговой инспекции, однако на учет Вас поставят по месту прописки. Основанием является федеральный закон № 243-ФЗ от 03 июля 2017 года. Поправки внесены в НК РФ ст. 83 , п. 7. О том как узнать номер ИНН по паспорту или иному документу, если вы его уже ранее получили читайте здесь.

В этом случае все бумаги представляются в виде незаверенных копий. В процессе приема специалист налоговой инспекции сравнит эти копии с подлинниками, после чего подлинники будут возвращены заявителю.

Тот, в свою очередь, берет все эти документы и отправляется к нам в инспекцию. И в течение пяти дней свидетельство будет готово.

Родителям будет нужна сама доверенность (заверенная нотариально) а также оригинал документа, удостоверяющего их личность (паспорт, водительские права).

В данной статье мы рассмотрим правила составления доверенности на получение документов в налоговой и образец ее написания.
Доверенность так и называется доверенность. — на право представление интересов в ИФНС с правом постановки на налоговый учет физического лица, получения свидетельства о постановке на учет (ИНН) . Стоит — 200 рублей + тех. проект, тех. работа в зависимости от региона.

Несмотря на важность этого документа, присваивается он физлицам только в добровольном порядке. Это связано с тем, что некоторые люди отказываются получать номер по религиозным убеждениям. Юрлица получают номер в обязательном порядке при регистрации.

Это очень важный пункт, так как без проставления даты доверенность будет признана недействительной;

  • Полное название фирмы, выдавшей документ, с указанием ИНН и КПП. Если доверенность выдает индивидуальный предприниматель, указываются ФИО, паспортные данные, адрес по прописке, ИНН;
  • Для организаций: ФИО лица, полномочия которого передаются;
  • ФИО доверенного лица, паспортные данные, адрес по прописке;
  • Список передаваемых полномочий;
  • Срок действия доверенности;
  • Подпись доверенного лица;
  • Подпись (с расшифровкой) лица, предоставившего доверенность.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Недавно был введен сервис, позволяющий подать заявление на получение ИНН по интернету. Так можно лишь направить заявку, а для получения заявленного свидетельства нужно прийти в налоговую инспекцию лично. Удобство интернет-сервиса заключается только в том, что он позволяет избежать посещения налоговой инспекции дважды.

Доверенность на получение документов в ИФНС требуется, когда нужно забрать бумаги, нужные человеку, который не в состоянии их лично забрать.

В настоящее время Налоговые органы по доверенности не ставят на учет ни физических, ни юридических лиц-это их принципиальная позиция.Так что не торопитесь подписывать доверенность и терять деньги. Заявление на получение ИНН вы можете направить по почтеи по почте его получить,это единственный выход.

Бывают случаи, когда есть необходимость получить идентификационный номер налогоплательщика, но нет возможности прийти в отделение ФНС по месту регистрации. В такой ситуации вы можете использовать бланк доверенности на получение ИНН. Форма доверенности на получение ИНН позволит доверенному лицу провести эту процедуру вместо заявителя.

Источник: https://urist-vspb.ru/tekhosmotr/6271-doverennost-na-poluchenie-inn.html

Инн пример заполнения

Как правильно заполнить бланк доверенности в налоговую инспекцию? Рассмотрим все нюансы

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Инн пример заполнения». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Бланк ИНН общепринятый – он бежевого цвета. Форма документа утверждена приказом Федеральной налоговой службы.

Данный приказ отредактирован от 12.09.2016, но саму форму эта редакция не затронула, поэтому в 2018 году для получения ИНН физическому лицу нужно по-прежнему заполнять бланк 2.2-учет из указанного приказа налоговой.

Как восстановить ИНН физического лица в территориальной инспекции

Следовательно, чтобы получить данный регистрационный код, придется обратиться в налоговую инспекцию с заявлением 2-2-Учет.

Чтобы получить идентификационный номер простому гражданину, необходимо подготовить специальное письменное обращение с просьбой поставить вас на учет в государственном реестре налогоплательщиков. Заветный код идентификации показывает, какой вы по списку в этом госреестре.

Рассмотрим пункты каждого из листов заявления-анкеты (их должно быть 3), согласно их расположению, сверху вниз.

Чтобы восстановить свидетельство с ИНН номером вы должны перед тем как подавать заявление уплатить госпошлину. Размер госпошлины в 2017 году составляет 300 рублей. В данном случае при подаче документов в налоговую необходимо предоставить квитанцию об уплате госпошлины.

Единственные сложности в процессе получения ИНН возникают тогда, когда приходится заполнять заявление. Если вы допустите ошибку вне зависимости от того, какая она (небольшая или значительная), вас попросят вновь заполнить анкету. В случае не обнаружения такой ошибки документы примут, но в дальнейшем вами будет получен отказ, свидетельствующий о том, что присвоение ИНН невозможно.

ИНН можно получить как на совершеннолетнего гражданина, так и на ребенка, в том числе не достигшего 14 лет. На ребенка до 14 лет заявление форма 2.2-учет заполняет законный представитель — родитель, усыновитель, опекун.

Как заполнить заявку на ИНН, проконсультирует уполномоченное лицо. Процесс получения кода будет ускорен, если заранее заполнить утвержденную для этой процедуры форму 2-2. Скачать форму заявки для получения ИНН можно ниже.

В полях Фамилия, Имя, Отчество указываются фамилия, имя и отчество физического лица полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Образец заполнения в 2019 году

Готовый образец заполнения заявления 2-2-Учет можно передать в ФНС лично, по почте либо через доверенного представителя.

Чтобы заявка на получение ИНН была сдана с первого раза, не было отказа налогового учреждения в присвоении ИНН из-за неправильно заполненной формы, надо иметь в виду некоторые нюансы.

Заявить о необходимости присвоить ему индивидуальный код гражданин может в ходе посещения налогового учреждения, расположенного в том районе, где человек проживает, через онлайн-сервис или отправив обращение в налоговое учреждение почтой. При подаче заявки на получение уникального кода первым способом бланк заявления можно получит прямо на месте.

Чтобы заявка на получение ИНН была сдана с первого раза, не было отказа налогового учреждения в присвоении ИНН из-за неправильно заполненной формы, надо иметь в виду некоторые нюансы.

  1. Нельзя совершать ошибки, делать помарки.
  2. Если ошибка была совершена, нельзя пользоваться для ее исправления корректором. Надо сделать новую распечатку и начать вносить сведения заново.
  3. Форма заявления состоит из трех страниц, каждая из которых должна быть распечатана на отдельном листе, т. е. с одной стороны.
  4. Пользоваться степлером или прошивкой другого вида запрещено. Целостность каждого листа документа не может быть нарушена.

Как получить ИНН через интернет

В НК РФ определено, что составление заявления по поводу получения ИНН может быть произведено рукописно или посредством использования ПК с последующей распечаткой.

Чтобы избежать всего этого, ИНН всё-таки лучше поменять. Это не такая уж и сложная операция, тем более бесплатная.

Получить код плательщика налога несложно, главное — безошибочно заполнить заявление на получение ИНН. Как это сделать правильно, расскажем с приведением пошагового инструктажа.

Чтобы избежать всего этого, ИНН всё-таки лучше поменять. Это не такая уж и сложная операция, тем более бесплатная.

Свидетельство ИНН физического лица визируется руководителем местной налоговой инспекции органа или другим уполномоченным на это специалистом. С подписями ставится печать.

В нижней части первого листа информацию вносит исключительно работник налоговой службы. Здесь будет указана информация о присвоенном ИНН, дате постановки на учет, а также реквизиты самого свидетельства (дата и номер).

Стоит ли подавать заявку на выдачу ИНН вашему ребенку или подождать некоторое время — зависит только от вашего личного решения. Если экстренной необходимости в этом нет, возможно, не стоит занимать себя этим вопросом.

Заполнение анкеты для присвоения ИНН регулируется правилами 5 пункта 84 статьи Налогового Кодекса РФ. Согласно этому документу данные могут быть внесены с помощью печатной техники или рукописно.

Информацию вносите, руководствуясь паспортом либо иным документом, удостоверяющим личность. Например, свидетельством о рождении ребенка.

Для того чтобы встать на учет в налоговый орган, следует оформить ИНН номер физ. лицу, для этого необходимо написать заявление по строго установленной форме 2-2-Учет.

Никакого спама, только анонсы новых статей, интересных малому бизнесу. Мы пишем о регистрации, налогообложении и управлении частным бизнесом.

Есть еще один простой способ оформления ИНН – через сервис Федеральной Налоговой Службы. На этом сервисе можно заполнить заявление на получение ИНН онлайн, после чего отправить его в ФНС.

После того, как свидетельство ИНН будет готово, нужно будет прийти в налоговую инспекцию по месту жительства и получить его.
Если вы не можете самостоятельно заменить ИНН, вы имеете право это сделать через представителя.

Для этого понадобится всего лишь нотариально заверенная доверенность. Вы должны написать текст доверенности и подписать его у нотариуса.

Для получения ИНН нужно сделать 2 простых шага:

  • Заполнить заявление по форме 2.2 «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе»;
  • Отдать свое заявление в налоговый орган по вашему месту жительства. Сделать это можно лично, по почте или через представителя.

Для граждан России гражданство обозначается 1, для подданных других государств и лиц, не имеющих гражданского статуса, надо поставить цифру 2. Об особенностях получения ИНН иностранцами вы узнаете в следующем разделе.

Соглашение о разделе получаемого наследственного имущества

Если у гражданина нет возможности лично посетить налоговую структуру, он может отправить все материалы Почтой России. Как заполнить заявление на ИНН, можно узнать из этой статьи.

ИНН присваивается каждому российскому налогоплательщику: физическому и юридическому лицу. Получить 12-значный уникальный код идентификации можно на основании письменного заявления, поданного в территориальное налоговое ведомство.

Заявление на ИНН можно заполнить по образцу, чтобы сэкономить время и не переделывать затем допущенные ошибки. Получить индивидуальный налоговый номер может каждый желающий, но лучше всего предварительно подготовиться. Не важна причина, по который вы будете изготавливать ИНН (например, классически для физлица, или для своего ребенка, возможно из-за смены фамилии).

Бланки на присвоение ИНН для россиян и иностранцев имеют единый формат, однако иностранным резидентам следует учитывать некоторые особенности заполнения заявки. На второй странице бланка в графе гражданства следует указать цифру «2» и код страны, подданным которой является иностранный мигрант. Данные кода содержатся в классификаторе стран (ОКСМ).

Закон не устанавливает сроков, в которые нужно сменить свидетельство. Соответственно, не предусмотрены и штрафы за просрочку. Получить новый документ в интересах самого налогоплательщика.

ИНН ребенку может и не потребоваться вовсе, пока он не повзрослеет и не соберется устраиваться работать.

В поле Код страны указывается числовой код страны, гражданином которой является заявитель. Код страны указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

Обратите внимание на образец заявления ИНН: при смене фамилии после 1 сентября 1996 года следует указать предыдущую фамилию в соответствующей строчке заявления.

Как выглядит образец ИНН для физического лица

До наступления его 14-летия обязанность заполнения заявки на постановку на учет налогоплательщиков ложится на родителей (опекунов). При достижении 14-летнего возраста ребенок может обращаться в налоговые органы самостоятельно.

Помимо официального обращения оформление ИНН физического лица требует приложения перечня персональных документов.

Действующее фискальное законодательство определяет, что все граждане, предприниматели и организации должны быть зарегистрированы в ФНС в качестве налогоплательщиков. Причем совершенно не важно, платит ли конкретный субъект налоги в бюджет или нет. Даже если обязательства по перечислению фискальных платежей за данным лицом отсутствуют, он обязан встать на госучет в ФНС.

Для заполнения нужно использовать форму 2.2 учет, скачать бланк этой формы можно в начале статьи. В конце статьи можно скачать образец заполнения заявления о постановке на учет в налоговом органе.

Образец заполнения формы 2-2 Учет (ИНН)

Как оформить заявление на получение ИНН физ. лицу? Какие документы требуется предоставить? Какой орган занимается выдачей свидетельства с номером ИНН? И многое другое читайте далее….

Но все же приходилось объяснять и помогать, и сегодня при возникновении такой же ситуации, я решила и написать эту статью. Заявление можно подать в ФНС самому, через доверенное лицо, по почте или через интернет. Получить — лично или по почте.

Источник: https://dvorik-zvezdova1.ru/dolgovye-spory/3218-inn-primer-zapolneniya.html

Доверенность на получение товара, форма М-2

Как правильно заполнить бланк доверенности в налоговую инспекцию? Рассмотрим все нюансы

Только директор может подписывать документы, а также получать материальные ценности у других организаций без доверенности. При этом ему достаточно только поставить печать на первичные документы продавца.

Все другие сотрудники при выполнении этих действий должны предоставить оформленную доверенность на получение товара и свой паспорт. Только таким образом они могут забрать предназначенные для компании товары.

Порядок применения доверенности

Доверенность является официальным бланком фирмы, который дает полное право его предъявителю получить предназначенные для компании ценности.

Она может быть выписана как на разовый случай, так и на ряд повторяющихся действий.

Таким образом, может быть оформлена разовая или специальная доверенности.

Компании могут использовать в своей деятельности стандартные формы, или создать свои с использованием специальных установленных реквизитов.

В случаях применения типовых документов, для каждого случая разработана своя унифицированная форма:

  • доверенность М-2 для единоразовой операции;
  • форма М-2а для специальной операции.

Организации в процессе проведения хозяйственной деятельности имеют право использовать каждый из этих бланков.

Например, если водитель служебного автомобиля осуществляет ежедневно заправку на одной и той же бензоколонке, то компании удобнее будет оформить для него доверенность по форме М-2а, которая будет действовать весь месяц. А вот если у него произошла поломка, и возникнет необходимость получить в автомагазине запчасть, то для него нужно будет оформить доверенность форма М-2.

Все выписанные на предприятии доверенности необходимо регистрировать в специальном журнале согласно их порядковым номерам. Если выписанный документ был использован, то ответственное лицо вместе с первичными документами на товар возвращает корешок доверенности с отметкой о получении. В случае, когда бланк не понадобился, его необходимо вернуть обратно в бухгалтерию.

Доверенность типовая форма М-2 допускается оформить от руки на бланке, который можно распечатать или приобрести в магазине. В настоящее время чаще всего для оформления документа используются специализированные бухгалтерские программы.

Заполнение лицевой стороны

Рассмотрим далее, как заполнить доверенность на получение ТМЦ.

Составление доверенности начинается с ее шапки. Там записывается полное название фирмы (или сокращенное), код согласно справочнику ОКПО, присвоенный во время принятия к учету в органах статистики.

Далее, необходимо проставить порядковый номер, под которым дальше документ будет регистрироваться в журнале, дату оформления и дату, по какую будет действовать доверенность.

Внимание! В предыдущие годы разовые доверенности можно было выписывать на срок не более 10 дней. Теперь же компании дано право самой установить максимальный срок действия документа, который должен быт закреплен в учетной политике или других внутренних актах.

Дальше записываются название и адресные данные компаний потребителя и плательщика за товарные ценности. После этого указываются банковские данные — номер расчетного счета и обозначение кредитной организации.

Затем в доверенность заносятся данные о владельце документа — его должность, полные Ф.И.О., информацию о паспорте — серия и номер, дата и место выдачи.

Следующим этапом в доверенность вписываются название компании, у которой получаются ценности по бланку, название и реквизиты документа, по которому передаются ценности. Это может быть счет, товарная накладная, передаточный документ (УПД), акт приема-передачи и многое другое.

Заполнение отрывного корешка

Бланк доверенности на получение товара еще имеет корешок или отрывную часть, которая, как правило, располагается слева. Она также оформляется бухгалтером фирмы. Сюда записываются данные о номере доверенности, дате, сроке действия, информация о получателе документа.

В момент получения груза корешок отрывается, на нем ставится печать или штамп фирмы-продавца. Его необходимо вернуть вместе с сопроводительными документами для отчета.

Заполнение обратной стороны

Эта сторона также заполняется бухгалтером. Она сделана в виде большой таблицы, куда построчно нужно внести информацию по получаемым ценностям.

Сюда записываются: номер по порядку, название ценности, которую необходимо получить, единица измерения и ее количество, написанное прописными буквами.

Важно! Если в табличной части остаются пустые строки, то их нужно перечеркнуть зигзагом, чтобы не допустить возможности дописать сюда еще что-либо. Лицо, на которое выписан документ должен поставить свою подпись внизу. Это заверяется личными визами руководителя и главного бухгалтера, а также оттиском печати при наличии.

https://www.youtube.com/watch?v=SWJdRzv8PZ0

Доверенность по форме М-2а отличается от доверенности на разовое получение тем, что у нее не присутствует отрывной корешок. При ее заполнении, а также при отчете, работнику нужно расписаться только в журнале учета доверенностей.

На доверенности представлены поля с реквизитами для потребителя и плательщика. Это значит, что допускается факт оплаты одним хозяйственным лицом, а получение другим. Если же в обеих ролях выступает одна и та же компания, то вместо дублирования данных можно написать «Он же».

Гражданский кодекс разрешает фирме оформлять доверенность на человека, который не является ее работником. Правда в этом случае все же рекомендуется использоваться не стандартную форму, а произвольную, составленную на фирменном бланке.

Внимание! Если выданная доверенность не была использована в установленный период действия, то работник обязан ее вернуть в бухгалтерию, где на отрывной части и в журнале регистрации делается пометка «Не использована».

Доверенность на получение товара скачать бланк формы М-2 в, Word.

Скачать бланк доверенности по форме М-2 в формате Excel.

Скачать бланк доверенности по форме М-2а, Word.

Скачать доверенность на получение товара бланк формы М-2а, Excel.

Скачать образец заполнения доверенности на получение ТМЦ по форме М-2, Pdf.

Источник: https://smbiznes.ru/blanki/doverennost-na-poluchenie-tovara-forma-m-2.html

3-НДФЛ для ИП на ОСНО в 2019 году

Как правильно заполнить бланк доверенности в налоговую инспекцию? Рассмотрим все нюансы

3-НДФЛ — налоговая декларация, которую сдают бизнесмены на ОСНО. Кроме предпринимателей, по налогу на доходы с физических лиц отчитываются адвокаты, нотариусы и другие граждане, самостоятельно получившие доход в истекшем году. Стандартная ставка налога — 13%, по ней облагаются все доходы ИП, полученные от предпринимательской деятельности.

ИП подает декларацию 3-НДФЛ, если:

  • находится на ОСНО, согласно пп. 1 п. 1, п. 5 ст. 227 НК РФ;
  • часть года находился на спецрежиме, а потом перешел на общую систему;
  • не было деятельности или не получал доход. НК РФ не освобождает ИП на ОСНО от сдачи отчетности и он предоставляет нулевую декларацию по 3-НДФЛ.

В течение календарного года ИП на ОСНО перечисляет авансовые платежи, а по итогам года — считает налог и подает декларацию 3-НДФЛ. Срок подачи — не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 229 НК).

ИП платит авансовые платежи по уведомлениям из налоговой инспекции — до 15 июля, 15 октября текущего года и до 15 января следующего года. А по итогам года перечисляет остаток по декларации, если есть. Последний срок уплаты остатка налога — до 15 июля.

Эти правила действуют до конца 2019 года.

Бухгалтерское обслуживание от 1 667 руб./мес

С 2020 года порядок расчета авансов по НДФЛ для предпринимателей на ОСНО изменится. Теперь они сами будет считать авансы по итогам квартала и перечислять в ФНС до 25 числа следующего месяца. А именно — до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 15 июля следующего года.

Если ИП прекратил деятельность до конца календарного года, он сдает декларацию в течение 5 дней после снятия с учета в ЕГРИП. Форма 3-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569.

Как только предприниматель на ОСНО подает отчет 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, ФНС начинает по ней камеральную проверку.

Индивидуальный предприниматель подает отчет в налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого существует несколько способов:

  • отвезти в ФНС лично. Желательно предоставить два экземпляра — один остается в налоговой, второй — у предпринимателя. По просьбе ИП на его отчете инспектор обязан поставить штамп с указанием даты приема, регистрационный номер и свою подпись (абз. 2 п. 4 ст. 80 НК);
  • послать почтой России. В этом случае письмо отправляют как ценное и прикладывают опись в двух экземплярах. На описи сотрудник почты ставит дату и штамп о вложении. Одну опись кладут в конверт, другая возвращается отправителю как подтверждение отправки;
  • послать через уполномоченного представителя. Тогда на него придется составить доверенность и заверить ее у нотариуса (пункт 3 статьи 29 НК РФ);
  • в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
  • через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Для этого нужна будет электронная подпись. Пароль можно получить в районной налоговой инспекции, а электронную подпись можно сгенерировать в личном кабинете после регистрации.

Доходом предпринимателя на ОСНО считаются все поступления от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг — на расчетный счет и в кассу предпринимателя. Доходы могут быть получены в денежной и натуральной форме.

Например, ИП Смирнова Светлана Сергеевна находится на ОСНО и пишет тексты и посты для бизнеса. Она ведет деятельность одна, без работников. Заказчики обычно перечисляли оплату на расчетный счет.

Но одна клиентка вместо денег рассчиталась продукцией собственного производства — тортами и пирожными. По итогам года ИП Смирнова включила доход, полученный в натуральной форме, в декларацию по 3-НДФЛ.

Датой получения дохода в денежной форме считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу предпринимателя, а датой получения дохода в натуральной форме — день передачи товаров, работ, услуг.

На все полученные доходы ИП на ОСНО оформляет документы: накладная или акт, счета-фактура.

Некоторые доходы предпринимателя на общей системе налогообложения НДФЛ не облагаются. К ним, например, относятся:

  1. государственные пособия (за исключением больничного пособия);
  2. компенсации, выплачиваемые в соответствии с законодательством России (федеральным, региональным или местным);
  3. гранты;
  4. компенсации расходов, понесенных в рамках гражданско-правовых договоров на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг);
  5. доходы от реализации заготовленных дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов;
  6. доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или долей в них, а также транспортных средств, которые использовались в предпринимательской деятельности. Освобождение от НДФЛ действует, если такое имущество находилось в собственности предпринимателя в течение минимального срока;
  7. некоторые виды подарков в денежной и натуральной формах;
  8. суммы, полученные из бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по займам (кредитам);
  9. единовременная помощь на бытовое обустройство начинающему фермеру, выплаченная за счет бюджетных средств после 1 января 2012 года.

Расходами считаются любые затраты по бизнесу. Это может быть аренда, покупка материалов, оплата коммунальных услуг, услуг связи и прочее. Если у предпринимателя есть сотрудники, можно учитывать расходы по их заработной плате и начисленным страховым взносам. Это выгодно индивидуальному предпринимателю — из доходов минусуются расходы и НДФЛ платится с чистой прибыли.

Пример — как посчитать доход. ИП Иванов на ОСНО занимается розничной торговлей. Его доход равен 300 тысяч рублей. Расходы составляют 200 тысяч. Для заполнения декларации 3-НДФЛ ИП Иванов возьмет разницу между доходом и расходом:

300 000 – 200 000 = 100 000 рублей

При расчете налога ИП Иванов будет учитывать только 100 000 рублей.

Такие расходы называются профессиональными вычетами. Чтобы бизнесмен мог поставить их к зачету, они обязательно должны быть оплачены, документально подтверждены и необходимы для предпринимательской деятельности.

Например, ИП Петров занимается разработкой программного обеспечения и решил поставить на затраты стоимость аккумулятора для своей машины. При проверке такие документы могут вызвать подозрение у налоговиков, поскольку аккумулятор не связан с программным обеспечением.

Если расходов мало или расходные документы не сохранились, можно воспользоваться вычетом по нормативу. Он составляет 20% от всей суммы доходов за календарный год (абз. 5 ст. 221 НК РФ).

Сдать отчетность на ОСНО онлайн

Кроме того, предприниматель на ОСНО при расчете налога может воспользоваться налоговыми вычетами, которые положены физическому лицу — имущественный, стандартный, социальный.

Однако, есть некоторые расходы, которые предприниматель не может поставить к вычету. К ним относится: земельный налог, НДС, безнадежные долги, налог на имущество, расходы на покупку земельных участков и полисы ОСАГО.

Есть несколько важных моментов, о которых нужно знать:

  1. Отчет 3-НДФЛ можно заполнить ручкой или распечатать на принтере. Никакие исправления, подчистки и корректировки не допускаются. При распечатке бланка нельзя деформировать штрих-код в верхнем левом углу.
  2. Если ИП заполняет бланк от руки, все цифры нужно выравнивать по левому краю. Если на компьютере — по правому.
  3. Показатели указывают в рублях и копейках. В полных рублях вносят только сумму налога. Если копеек менее 50, их отбрасывают. Если более 50 — округляют до полного рубля.
  4. Декларация 3-НДФЛ заполняется от обратного: сначала идет приложение, затем разделы, и последним заполняют титульный лист. Так нужно потому что данные из приложения затем вписывают в разделы 1 и 2.
  5. После внесения данных в бланк все страницы последовательно нумеруют.

При заполнении декларации нужно учитывать требования приказа ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569. Хотя декларация содержит 13 листов, не нужно включать все листы, а заполнять лишь те, которые относятся к предпринимательской деятельности. ИП на ОСНО нужно заполнить:

  • титульный лист;
  • раздел 1;
  • раздел 2;
  • приложение 3.

Остальные листы декларации заполняют при необходимости, если есть данные, влияющие на расчет НДФЛ.

Рассмотрим подробнее, что нужно указывать в каждом листе.

Номер листаЧто нужно внести
Титульный лист– ИНН предпринимателя;- номер корректировки. Если декларация сдается впервые, ставят цифру 0, если уточненная — 1, 2 и так далее по порядку;- Ф.И.О. предпринимателя полностью и паспортные данные — серию и номер, а также дату и орган выдачи;- код налогового периода — 34;- контактный телефон;- «живую» подпись предпринимателя или его представителя.
Раздел 1– код ОКТМО по месту жительства;- итоговую сумму налога. Если по итогу образовалась сумма к уплате в бюджет, ставят 1, если к возврату из бюджета — 2, при отсутствии налога — 3;- КБК по НДФЛ;
Раздел 2данные для заполнения берут из приложения 3
Приложение 3– общую сумму доходов, в том числе облагаемых и необлагаемых НДФЛ;- сумму налоговых вычетов;- НДФЛ, начисленный с суммы налоговой базы;- налог к уплате или возврату из бюджета.

Пример, как предпринимателю на ОСНО заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и посчитать налог.

Предприниматель Артем Викторович Волков, ИНН 166105288213, занимается грузоперевозками и применяет ОСНО. Работает один, без работников. Доход от грузоперевозок в 2018 году составил 438 000 рублей. Других доходов за текущий год не было. Общая сумма расходов, которые можно учесть как профессиональный вычет, составила 312 000 рублей. Из них:

  • материальные расходы — 220 000 рублей;
  • прочие — 100 000 рублей.

Все расходы закрыты документами. В течение 2018 года ИП Волков перечислил в бюджет авансовые платежи — 10 000 и 2 000 рублей.

Рассмотрим образец, как правильно заполнить 3-НДФЛ для предпринимателя на общей системе налогообложения.

Начинаем заполнять с приложения 3. На этом листе считается сумма дохода, расходов и уплаченных авансов. В верхних полях указывают ИНН предпринимателя и его фамилию, имя, отчество.

Строка 010. Вносим «Код вида деятельности» — 01.

Строка 020. Ставим код ОКВЭД — 60.24 грузоперевозки.

Строка 030. Показатель для расчета налоговой базы. Вписываем сумму дохода, полученного ИП Волковым за 2018 год без НДС — 438 000 рублей.

Строка 040. Сумма расходов, которые включаются в профессиональный вычет без НДС — 312 000 рублей. Они расшифровываются на:

  • Строка 041. Материальные вычеты — 220 000 рублей.
  • Строка 044. Иные вычеты — 110 000 рублей.

Строка 050. Итоговые показатели по доходу. Дублирует строку 030 — 438 000 рублей.

Строка 060. Итоговые показатели по расходам. В нашем случае — 312 000 рублей.

Строка 070. Итоговые показатели по авансовым платежам — 12 000 рублей.

Переходим к заполнению страницы 3 раздел 2 — расчет налоговой базы по ставке подоходного налога.

Вид дохода: ставим цифру 3.

На этой странице указываем все доходы, полученные за 2018 год. Если бы у него было несколько источников дохода, нужно было бы внести данные по каждому доходу отдельно. В нашем случае это 438 000 рублей. Вносим в строки 010 и 030.

Строка 040. Указываем сумму налоговых вычетов — 312 000 рублей.

Строка 060. Налоговая база по НДФЛ. Показатель строки равен разнице строк 030 и 040. В нашем примере получается: 438 000 – 312 000 = 12 600 рублей.

Строка 070. Рассчитываем НДФЛ. Для этого доход умножаем на ставку 13%.

438 000 * 13% = 16380 рублей

Строка 110. Указываем сумму авансовых платежей за год — 12 000 рублей.

Строка 150. Рассчитываем сумму НДФЛ к уплате в бюджет. Ее считают как разницу между строками 070 и 110.

16 380 – 12 000 = 4380 рублей

Лист 2 раздела 1. Сюда вносят сумму подоходного налога, которую нужно доплатить в бюджет или наоборот, вернуть. В нашем примере ИП Волков уплачивает налог в бюджет.

https://www.youtube.com/watch?v=qmEasXjiiR4

Здесь нужно внимательно ввести код бюджетной классификации. Если ошибетесь в написании кода, то придется подавать уточненную декларацию. В 2019 году КБК не менялся.

В последнюю очередь вносим данные в титульник.

В верхних ячейках указываем ИНН физического лица. Если ИНН не знаете, поставьте прочерк. Налоговики принимают без идентификационного номера.

Номер корректировки: если сдаете отчет в первый раз, ставьте 000. Если подаете уточненный вариант, пишите номер 001,002,003. Он соответствует количеству «уточненок».

Код налогового периода. Ставим код 34 — годовой отчет.

Налоговый период. Это текущий год, когда сдается отчет. В нашем случае 2018 год.

Код налоговой службы. В строку впишите код налоговой инспекции, куда предоставляется расчет — в налоговую по месту жительства.

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ

Для оплаты есть два варианта:

  • в любом банке с помощью платежной квитанции или извещения. Квитанцию можно получить в налоговой инспекции при сдаче отчета или в банке;
  • воспользоваться государственными сайтами: госуслуги и сервис ФНС.

Если ИП на ОСНО сдаст отчет с опозданием, его ждет штраф. Согласно ст. 119 НК РФ — 5% за каждый пропущенный месяц, начиная с 30 апреля. Сумма штрафа будет не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы налога.

Кроме того, за несвоевременное представление декларации ФНС может подать на ИП в суд.

Суд может применить к предпринимателю административную ответственность в виде предупреждения или штрафа на сумму от 300 рублей до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП).

При задержке отчета 3-НДФЛ на 10 и более дней налоговая инспекция заблокирует расчетный счет предпринимателя и разблокирует только после того, как ИП сдаст отчет.

Получить гостевой доступ

В избранное

  • ВКонтакте
  • WhatsApp

Источник: https://www.moedelo.org/club/article-knowledge/3-ndfl-dlya-ip-na-osno

Подача документов в налоговую по доверенности

Как правильно заполнить бланк доверенности в налоговую инспекцию? Рассмотрим все нюансы

Согласно требованиям законодательства, представлять интересы ООО может только директор, а интересы ИП — сам индивидуальный предприниматель.

Это требование также распространяется на предъявление и получение различных документов в налоговых органах.

В тех случаях, когда директор или предприниматель не могут самостоятельно совершить указанные действия, допускается представление их интересов иными лицами, которые имеют доверенность.

Порядок составления доверенности (+образец)

Доверенность на получение или подачу документов в налоговые органы составляется в письменной форме. Следует помнить, что если документы предполагают внесение изменений в ЕГРЮЛ, то доверенность на их подачу или получение должна быть заверена нотариусом.

Например, подача заявления на смену основного вида деятельности. Это правило распространяется и на индивидуальных предпринимателей, и на юридических лиц. Во всех остальных случаях в нотариальной форме доверенности нет необходимости.

Например, сдать отчетность ИП на ЕНВД можно по простой письменной доверенности.

Вне зависимости от формы доверенности, она должна содержать следующие обязательные данные:

  • Наименование – «Доверенность»;
  • Дата и место составления;
  • Паспортные данные ИП или полные реквизиты юридического лица с указанием наименования должности руководителя и его Ф.И.О.;
  • Ф.И.О. и паспортные данные доверенного;
  • Перечень полномочий доверенного – желательно указать все действия и виды документов, которые он может подавать и получать;
  • Указание на возможность или запрет передоверия;
  • Срок действия доверенности.

Доверенность должна быть заверена подписью руководителя юридического лица или ИП, а также печатью. Допускается изготовление доверенности в простой письменной форме на фирменном бланке организации, но при этом все требования по обязательным реквизитам и заверению сохраняются.

Совет: если доверенность подлежит обязательному нотариальному удостоверению, то составлять её самостоятельно нет необходимости, так как у нотариуса уже есть необходимый шаблон.

Нюансы доверенности для налоговой

Несмотря на то, что законодательство четко определяет порядок и содержание доверенности на представление интересов, на практике нередко возникают определенные сложности при подаче документов в налоговые органы.

Например, налоговики могут отказать в приеме отчетности, если в доверенности конкретно не прописаны полномочия по предоставлению определенной отчетности, например, отчетности по налогу на добавленную стоимость.

Чтобы избежать отказа в приеме документов по доверенности, имеет смысл заранее уточнить в налоговой, какие полномочия должна содержать доверенность для представления тех или иных документов.

Кроме того, для налоговых органов часто имеет принципиальное значение, чтобы в доверенности были указаны конкретные полномочия на представление интересов именно в налоговой службе, к примеру, «…представлять интересы ИП Занятого С.П. в МИФНС№46 г. Москвы».

Поэтому имеет смысл разделить полномочия доверенного на несколько доверенностей.

Например, по одной он может представлять интересы компании в налоговой службе с полным перечнем полномочий, а по другой совершать иные сделки, например, заключать договора, по которым предусмотрена переуступка права требования долга между юридическими лицами.

Важно знать! На нашем сайте открылся каталог франшиз! Перейти в каталог…

Не стоит забывать и о сроках действия доверенности. Максимальный срок действия доверенности – три года, а если в доверенности срок не указан, то она считается выданной на один год.

Причем для налоговиков не важно, когда была сделана доверенность, главное, чтобы к моменту обращения к ним она была действительна. Например, предприниматель может выдать в сентябре 2016 г.

доверенность, по которой его доверенным будет производиться подача налоговой декларации для ИП в 2017 году.

Полномочия по доверенности могут быть передоверены как в полном объеме, так и в определенной части, но только в том случае, если в доверенности нет запрета на передоверие.

Например, бухгалтер ИП имеет доверенность на представление интересов юридического лица в налоговой службе и во внебюджетных фондах.

Чтобы ускорить процесс сдачи отчетности, он на основании своей доверенности может выдать своему помощнику доверенность на представление интересов ИП в Пенсионном фонде РФ, где тот может узнать отчисления в пенсионный фонд и какая сумма страховых взносов для ИП была уже им уплачена.

Передача полномочий по доверенности оформляется также доверенностью, причем форма документа должна быть такая же, как и в основной доверенности, то есть если доверенность от ИП была выдана нотариусом, то и передоверие по ней также осуществляется в нотариальном порядке. Для осуществления своих полномочий второе доверенное лицо должно предоставлять свою доверенность и копию первой доверенности.

При сдаче документов в налоговые органы нередко требуется прикладывать доверенность. В таких случаях лучше использовать копии доверенности.

Копии заверяются для доверенностей, не требующих нотариального заверения, лицом, выдавшем доверенность. Для нотариальных доверенностей требуется заверение копий нотариусом.

Кстати, нотариус может заверить и копии доверенности, выданной руководителем ООО или ИП.

Сохраните статью в 2 клика:

Доверенность в налоговые органы — эффективный инструмент делегирования полномочий, позволяющий освободить руководителя бизнеса от лишних хлопот и траты времени. Главное, знать, когда и как её необходимо оформить.

Источник: http://megaidei.ru/organizaciya-biznesa/doverennost-v-nalogovuyu-na-poluchenie-i-podachu-dokumentov

Регистрация ИП по доверенности — образец, документы, возможна ли

Процедура регистрации ИП по доверенности отличается от регистрации обычным образом. В основном, различия заключаются в наличии необходимости проведения процедуры обязательного заверения подаваемого пакета документации в налоговую, а также составления и подписания доверенности. Рассмотрим всю процедуру пошагово.

Этап 1. Определяем налоговый орган, в который необходимо подать документы

Государственная регистрация ИП осуществляется в налоговом органе по месту постоянной регистрации ИП или месту временного пребывания. Узнать адрес территориального налогового органа можно при помощи специального онлайн-сервиса ФНС.

Этап 2. Определяемся с видом деятельности и системой налогообложения

Выбираем, какую именно деятельность планируем осуществлять. Далее необходимо найти соответствующее деятельности текстовое описание и цифровой код в справочнике ОКВЭД.

https://www.youtube.com/watch?v=G2faAbsQciM

Выбираем систему налогообложения. Оптимальным вариантом будет использование упрощенной системы, которая обладает достаточно низкой налоговой нагрузкой и позволит начинающему предпринимателю “встать на ноги”.

Впоследствии систему налогообложения можно будет изменить, поэтому не стоит расстраиваться, если первоначально была выбрана не слишком подходящая.

Этап 3. Собираем и формируем пакет документации

Собираем, заполняем и формируем все необходимые документы для проведения процедуры. Какие именно – рассмотрим чуть ниже.

Этап 4. Предоставляем готовый пакет документов через представителя по доверенности

После того, как все необходимые документы были собраны, и должным образом была оформлена нотариальная доверенность, следует направить бумаги в налоговую инспекцию.

Как мы писали выше, сделать это можно двумя способами – при личном визите представителя в налоговую или при его личном обращении в МФЦ.

Этап 5. Получаем готовые документы о государственной регистрации ИП

После проверки документов, которые подал представитель, в течение 3 рабочих дней в налоговой можно получить:

  • свидетельство о государственной регистрации ИП;

Оба документа может получить доверенное лицо по предоставленной ранее доверенности.

Какие нужны документы

При регистрации ИП по доверенности необходимо предоставить два комплекта документов, которые можно объединить в один:

  • комплект документации для государственной регистрации ИП;
  • комплект документации, подтверждающий права доверенного лица на подачу документов и его статус.

Итак, первый пакет документов:

  • заявление по форме Р21001;
  • нотариально заверенная копия паспорта доверителя;
  • квитанция об уплате государственной пошлины в размере 800 рублей.

Заявление необходимо скачать, распечатать и заполнить. О том, как правильно это сделать, читайте в нашей другой статье. Заявление должен заполнить сам доверитель и подписать его.

Подпись должна быть нотариально заверена, так как процедура осуществляется через законного представителя. Второй документ также необходимо заверить у нотариуса в установленном порядке.

Наконец, необходимо оплатить госпошлину в размере 800 рублей. Сделать это можно при помощи специального онлайн-сервиса “Уплата госпошлины”, который позволяет сформировать платежный документ согласно введенным данным, чтобы затем легко и быстро оплатить его в любом банке или через устройство самообслуживания.

Источник: http://vladasalon.ru/podacha-dokumentov-v-nalogovuyu-po-doverennosti/

Свобода Права
Добавить комментарий